2月24日上午,公司召開2023年度財務工作會。公司計劃財務部、審計部,所屬各分公司及項目部財務人員共40人參會。會議由公司計劃財務部部長來超主持,會議主要傳達了巡察和審計中發現的問題及2023年財務重點工作內容。
會上,來超強調了巡察和審計工作中財務基礎管理存在的問題,公司將根據存在問題在2023年度采取一系列有效措施,明確收、付款資料和收入、成本結轉資料上交要求,安排專人嚴格審核資料內容,協助各單位規劃好結賬時間,提高公司財務基礎工作效率和水平。
來超對2023年公司財務工作重點進行了布置,一是公司將嚴格控制融資類付款額度的使用,保證公司資金鏈安全與穩定。二是公司將依托信息化系統,增強年度資金預算管理能力,對資金月度收、支計劃和月度融資計劃實行精細化管理,準確、快速的掌握全公司資金情況。三是公司將進行整體信息化系統升級,實現重要業務數據統一管理與共享,預計今年6月底搭建完成,2024年初達到正常使用狀態。四是隨著稅務機關“金稅四期”系統的運行,各單位應重視小稅種(例如:印花稅)的管理工作,按時繳納各類稅費,以免稅務系統出現相關風險提示。
會上來超同志還對財務管理的發展趨勢做出了簡要分析與說明。
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